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保密自查自糾報告模板(10篇)

時間:2022-04-23 16:14:58

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保密自查自糾報告

篇1

為認真貫徹落實縣紀委、監察局、財政局、審計局《關于在全縣黨政機關和事業單位開展“小金庫”專項治理工作的實施辦法的通知》(x紀發〔20xx〕7號)文件精神,我鎮開展了“小金庫”專項治理自查自糾工作,現總結如下。

一、我鎮自查自糾的范圍和內容

(一)專項治理范圍。我鎮此次專項治理范圍是鎮機關和部門單位,部門單位中以財政全額撥款事業單位為重點。

(二)專項治理內容。違反法律法規及其他有關規定,應列入而未列入符合規定的單位賬簿的各項資金(含有價證券)及其形成的資產,均納入治理范圍。重點是20xx年以來各項“小金庫”資金的收支數額,以及20xx年底“小金庫”資金滾存余額和形成的資產。對設立“小金庫”數額較大或情節嚴重的,應追溯到以前年度。

“小金庫”主要表現形式包括:違規收費、罰款及攤派設立“小金庫”;用資產處置、出租收入設立“小金庫”;以會議費、勞務費、培訓費和咨詢費等名義套取資金設立“小金庫”;經營收入未納入規定賬簿核算設立“小金庫”;虛列支出轉出資金設立“小金庫”;以假發票等非法票據騙取資金設立“小金庫”;上下級單位之間相互轉移資金設立“小金庫”。

二、我鎮自查自糾的方法和步驟

(一)動員部署(文件下發之日起至20xx年6月30日)。我鎮成立了領導小組和工作機構,制定了工作方案,召開了相關會議進行動員部署。把專項治理工作擺上了重要議事日程,加強領導,健全機制,深入做好了思想發動、政策宣傳、計劃制定和安排部署等工作。并且支持群眾監督,鼓勵群眾舉報。

(二)自查自糾(截至20xx年7月4日)。按照通知要求,認真組織了自查。自查自糾工作結束后,各部門單位將自查自糾總結報告和《單位“小金庫”自查自糾情況報告表》報送鎮治理“小金庫”工作領導小組辦公室。

三、我鎮自查自糾的做法

(一)加強組織領導。鎮成立了治理“小金庫”工作領導小組,由黨委書記陳衛東任組長,徐忠樂、嚴定維任副組長,領導小組負責指導和協調“小金庫”治理工作,研究制定有關治理措施,協調解決有關重要問題。領導小組辦公室主要負責“小金庫”治理的日常組織協調工作。

(二)做好宣傳發動。充分利用了各種渠道,多形式、多層次、多角度地宣傳了治理工作的重要意義、工作內容和政策規定,對加強信息溝通,促進工作深入開展。

(三)落實舉報制度。治理“小金庫”工作領導小組辦公室設立并公布了舉報電話、舉報信箱。認真做好了舉報的受理工作,建立了舉報登記和查處督辦制度,指定專人負責,做到件件有交待、事事有著落。認真執行了工作保密制度,切實保護舉報人的合法權益,對打擊報復舉報人的,依法依紀從嚴懲處。

四、自查自糾的結果

(一)按照有關文件的要求,通過深入自查自糾,我真財務管理均按照國家有關財經法規執行,收入、支出全部納入本單位財務部門法定帳目統一核算,未侵占、截留國家和單位收入,沒有單獨帳戶,未設任何形式的“小金庫”。

(二)自單位成立以來,嚴格按照財務管理制度有關規定執行,從無設置帳外帳和小金庫以及以個人名義私存公款等違反財經紀律的行為。從制度上保障財務管理的規范性、嚴謹性和有效性。

篇2

xx年,我局為認真貫徹落實省、市、縣紀委全會和省政府糾風工作電視電話會議精神,依據《**縣人民政府辦公室批轉縣政府糾風辦關于xx年民主評議政風行風工作實施意見的通知》(施政辦發[20xx]130號)文件精神,切實加強行業作風建設,現將xx年來,我局開展民主評議政風行風工作自查自糾報告如下:**縣人民政府辦公室批轉縣政府糾風辦關于xx年民主評議政風行風工作實施意見的通知》(施政辦發[20xx]130號)文件精神,切實加強行業作風建設,現將xx年來,我局開展民主評議政風行風工作自查自糾報告如下》、《價格認證管理辦法》等相關法律法規為行政執法依據,認真貫徹落實國家發改委《商品和服務實行明碼標價的規定》,完善了固定資產投資目標責任制,制定了《**縣固定資產投資工作考核管理辦法(試行)》,成立了反腐倡廉、“六項制度”工作、政風行風評議等工作領導小組,針對人員變動等情況,調整了保密工作領導小組,制定了《行政負責人問責辦法》、《服務承諾制》、《首問責任制》、《限時辦結制》、《工作目標責任追究制》、《績效和效能考核制》、《政風行風評議》等工作實施方案,在工作方案中對相關職能工作做了具體要求,對開展工作違反行政審批程序,濫用權力、隨意裁量,利用職權吃、拿、卡、要,接受相對人宴請的行為做了明細規定,通過積極采取各種措施,規范了行政行為,嚴肅了工作紀律,截至目前全局沒有頂風違紀、違法違規、亂收費、亂攤派、亂收費、損害群眾利益的情況發生。完善工作制度,扎實履行職責。

一是根據《中華人民共和國政府信息公開條例》規定和縣人民政府相關要求,我局依據工作職能制定了《**縣發展和改革局信息公開指南》、《**縣發展和改革局服務承諾》、《辦公室職責》、《價格監督檢查科職責》、《價格收費管理科職責》、《價格認證中心職責》、《綜合科職責》、《固定資產投資科職責》、《農村經濟發展科職責》等工作機制和職責,通過政府信息門戶網站、縣電視臺、信息公開欄等媒體向社會公布了我局工作職能,及時將各類工作事項向社會公眾進行公布;

二是對窗口服務科室的職責權限、工作依據、職責實行張榜上墻,做到了執法可依,收費可據。

對干部的提撥任用、評優評先認真按照相關規定進行了公示,認真接受群眾的監督。定期對局財務管理進行清理清查,并將財務運行使用情況張榜公布,廣泛接受群眾監督,通過扎實的開展各項工作,進一步增強了我局工作的透明度;

三是認真落實限實辦結制、首問責任制等工作制度,實行掛牌上崗,對不在規定時間內完成工作任務的科室、人員給予嚴肅處理;

四是對來訪的人員開展陽光服務,杜絕了“門難進、臉難看、事難辦”的衙門式工作作風,得到了各部門和群眾的好評。

五是嚴格按黨風廉政建設責任制要求,扎實做好各項工作,以開展解放思想大討論學習活動為契機開展廉政敬業教育,不斷加強全局領導同志和干部職工的職業道德修養,促使干部職工時刻牢記保持和人民群眾的血肉聯系,想群眾所想,急群眾所急,在全局樹立為人民服務為榮,侵害國家、集體和人民群眾利益為恥的工作理念,把那些具有傾向性、苗頭性的腐敗根源扼制在萌芽狀態,確保干部職工依法廉潔從政的始終性。

篇3

全面整治酒類添加劑使用,堅持依法打擊在酒類生產中添加非食用物質和濫用食品添加劑的違法犯罪行為,依法嚴厲懲處違法犯罪分子。使在酒類生產中違法添加非食用物質和濫用食品添加劑的問題得到有效遏制,切實保護人民群眾身體健康,促進酒類行業健康發展。

二、實施步驟

(一)自查自糾階段(2010年1月6日—2010年1月10日)

1、主要任務:

根據國家打擊違法添加非食用物質和濫用食品添加劑專項整治領導小組提供的《食品中可能違法添加的非食用物質和易濫用的食品添加劑品種名單》和酒類產品質量標準切實督促轄區內散裝酒作坊和經銷店開展自查自糾工作,調查掌握轄區內所有散裝酒作坊和經銷店的基本情況及其使用非法食品添加物和濫用食品添加劑的類別。

2、具體措施:

(1)制定實施方案,部署專項整治行動。

(2)發放《自查自糾表》,督促散裝酒作坊和經銷店嚴格按照《食品中可能違法添加的非食用物質和易濫用的食品添加劑品種名單(第一批)》進行自查自糾,并將法定檢測機構認定的質量檢驗報告、衛生檢驗報告和衛生許可證(復印件)及有關情況報我辦。

(3)廣泛宣傳,發動群眾舉報違法犯罪行為。公布酒類質量安全投訴電話,根據群眾舉報線索及時追綜調查,并為舉報者保密。

(4)采取明查暗訪等方式調查摸清本區域散裝酒作坊和經銷店非法添加非食用物質和濫用的食品添加劑情況,并及時向上級酒管部門和縣食安會報送。

(二)清理整頓階段(2010年1月11日—3月10日)

1、主要任務:聯合相關職能部門對散裝酒作坊和經銷店進行突擊檢查,對酒品抽樣檢驗。

2、具體措施:

(1)聯合質監、衛生部門抽檢白酒、啤酒、保健酒、黃酒、葡萄酒、果露酒、餐館泡制酒。根據第一階段掌握的情況,對發現的重點區域和重點散酒作坊和經銷店開展突擊檢查行動,有針對性地開展抽檢工作。凡是群眾投訴舉報的企業、產品必須進行抽檢。

(2)根據發現的問題,追溯非法食品添加物源頭,采取有效措施切斷非法食品添加物的供應鏈,嚴防流入酒類生產環節。在專項整治中,對非法散酒作坊和經銷店及質量不合格酒通過媒體向社會公告。

(三)規范鞏固階段(2010年3月11日一4月10日)

1、主要任務:

完善措施,建立針對在食品中違法添加非食用物質和濫用食品添加劑的有效監督和管理制度,建立非法食品添加物和不合格添加劑快速追查溯源機制。

2、具體措施:

(1)進一步推進和完善食品添加劑使用制度,嚴把酒類生產關。加大監管力度,切實規范散裝酒類生產企業行為。摸清情況,切斷非法食品添加物的供應渠道。

篇4

一、領導重視、落實具體

保密工作是維護國家和單位利益的工作,做好保密工作是每個工作人員的基本職責。我單位領導歷來就十分重視保密工作,每年年初就會將保密工作納入工作計劃內,成立專項領導小組,設立保密工作辦公室,安排專人承辦保密工作,領導班子做好帶頭作用,同時開展保密法規、政策學習,不定期對單位保密工作執行情況進行檢查、督導。

二、加強管理、重點部署

XXX在涉密文件、涉密計算機、移動存儲卡等方面做出重要安排,工作上按照程序審批,最后存檔,辦公涉密網絡和非涉密網定位準確,涉密網絡由專人負責,報廢移動儲存卡交辦公室封存,文件草稿要及時銷毀,文件歸檔后按照編號封存,沒有領導批示不得隨意翻看。

三、組織學習、增強意識

多次組織全體干部職工學習上級保密工作會議精神,學習保密法規及有關文件,針對文件中傳達的保密工作措施進行集中學習,做到人人熟知,人人遵守,使這次自查活動能夠得到全面系統的開展。

篇5

全市小金庫專項治理工作會議后,我校迅速召開了專題會議,傳達學習《關于在黨政機關和事業單位開展小金庫專項治理工作的實施辦法》以及有關會議精神。我校把小金庫治理工作作為當前領導班子的執政能力建設和作風建設的一項重點任務來抓。學校除了組織中層以上干部集中學習上級文件精神外,還集中組織教職工傳達會議精神,領會精神實質,把握工作重點,增強治理工作的主動性,確保治理工作取得成效。校長譚振華要求大家,認真學習有關文件和會議精神,正確認識開展此項活動的重大意義,要求大家要認真對待專項治理工作,明確清理檢查小金庫是深入貫徹落實黨的十七大精神,加強廉政建設,從源頭上遏制和防止腐敗,規范財務收支活動的重要舉措,是教育和保護干部的需要。要求大家,對照七種表現形式認真自查自糾,做到不走過場、不留死角,及時發現和解決存在的問題。

二、加強領導,責任分工。

為了保障治理工作順利進行,我校成立了治理小金庫專項治理工作領導小組,并設立舉報電話、制作了舉報信箱,注意發揮網絡舉報作用。建立了舉報登記、查處督辦制度和工作保密制度,小金庫專項治理工作由學校支部牽頭實施,工會、財務室等部門負責同志共同參與,由后勤辦主任鄧德新具體負責,確保件件有交待、事事有著落。既營造了濃厚的工作氛圍,又保證了此項工作有效開展。

學校小金庫專項治理工作領導小組名單:

組 長:副組長:成 員:

舉報電話:

三、明確要求,重點治理。

根據上級文件規定,我校此次專項治理重點是2007年以來各項小金庫資金的收支數額,以及2006年底小金庫資金滾存余額和形成的資產。對設立小金庫數額較大或情節嚴重的,應追溯到以前年度。

按照上級文件規定的要求,我校通過深入自查,我校財務管理均按照國家有關財經法規執行,收入、支出全部納入本單位財務部門法定帳目統一核算,未侵占、截留國家和單位收入,沒有單獨帳戶,未設任何形式的小金庫。

一、我校根據市財政局、教育局的有關要求和學校實際編制了學校收支預算,學校一些重大收支,事前都要開校委會,事后進行常規公示;學校每年在教代會上都要作財務報告,并要在教代會上都獲得通過。

二、我校嚴格執行收費政策,免收學生雜費、課本費,其標準向社會公示。在我校收費中,沒有一起強制性要求學生購買教輔材料的行為。嚴格按照國家政策及上級單位要求,實施并落實,無任何亂收費情況。

三、學校嚴格加強預算內、外資金管理。預算外的學前班的收入全額繳入財政專戶,所收學生作業本費全額繳入國庫集中收付核算中心,嚴格實行收支兩條線管理。全部使用省財政部門統一印制的財政收據。

四、我校嚴格執行國家規定的開支范圍及標準。各項支出均按實際發生數列支,無虛列虛報,無白條作為報銷憑證。對于大額款項支出,均要經過經辦人、證明人簽字,對于涉及基建等項目的支出,都附有合同、結算表和其他相關材料。

五、我校無私設小金庫和帳外帳等違規行為。學校各項經費支出,都嚴格遵守各項財經紀律和財務制度,無亂之濫用和鋪張浪費等現象。

六、按照財政集中支付要求,現金管理采取備用金制度,按照現金管理有關規定,嚴禁設小金庫。財務報銷嚴格按照財務制度執行,杜絕坐支行為。嚴格控制財政資金支出,沒有以任何形式進行私存私放。

七、清查結果在校教職工大會上進行了通報,并在全校公開欄予以公示。在認真清查的基礎上,按照規定,認真填報相關表格。我們將建立長效監督機制,提高財務透明度,嚴防小金庫的出現。

篇6

二、基本原則

(一)分級負責,嚴格把關。專項檢查實行市、鎮鄉、村分級負責、各相關部門嚴格把關的工作機制。建立健全責任制,一級抓一級、層層抓落實。

(二)全面推進,突出重點。既要對種糧農民補貼政策貫徹落實情況進行全面檢查,又要突出重點,著重檢查農民群眾關心、社會各界關注、矛盾突出的種糧補貼資金使用管理情況。

(三)統籌分工,協調配合。要建立專項檢查工作組織保障機制,市級成立相應工作機構,各鎮鄉、經濟開發區要統一協調、明確責任,各有關部門分工負責、相互配合,統籌推進專項檢查工作。

(四)標本兼治,糾建并舉。堅持一手抓專項檢查、一手抓長效機制建設,既嚴肅查處違紀違規行為,堅決制止損害群眾利益的問題,又注重深化改革、完善制度,建立健全長效管理機制,確保對種糧農民補貼政策的有效落實。

三、檢查范圍和內容

(一)專項檢查的范圍。

年度我市發放種糧農民補貼的12個鎮鄉和經濟開發區。

(二)專項檢查的內容。

1.種糧補貼政策的落實情況。包括鎮鄉、經濟開發區是否制定相應的對種糧農民補貼資金實施方案,補貼政策宣傳是否到位,補貼面積是否按政策規定落實到戶,鎮鄉、村有無虛報面積的情況,是否按規定公示等。

2.補貼資金管理情況。管理制度是否完善,補貼資金是否實行專戶管理、專賬反映、單獨核算,是否按規定時間過“一折”全部發放兌付到戶。

3.補貼資金發放情況。有無代領代扣補貼資金,以補貼資金抵扣農民上交費用情況,有無存在多頭申報、虛報冒領、套取資金的問題,有無存在補貼資金被截留、擠占、挪用的問題。

4.“一折”存折管理情況。有無收回農民“一折”專用存折,有無隨意發放、多頭發放的問題,重點檢查新增戶、種糧大戶的種糧補貼政策落實情況。

5.對廣大農民群眾來信來訪反映的問題進行重點檢查。

四、時間安排

此次專項檢查工作采取自查自糾和重點檢查相結合的方式,自年8月30開始至9月30日結束,分五個階段。

(一)部署動階段。由市政府辦公室牽頭,監察、財政、審計、農辦、農委等部門參加,成立專項檢查工作組,研究制定工作方案,部署動專項檢查工作。各鎮鄉、經濟開發區要按照檢查組的統一部署,成立相應的工作機構,結合本地實際制定工作方案。

(二)自查自糾階段。12個鎮鄉和經濟開發區要按照專項檢查的要求,對本單位情況開展全面自查自糾。

(三)重點檢查階段。市專項檢查工作組根據各地自查自糾情況,結合農民群眾反映的問題,制定重點檢查方案,確定重點檢查的對象和檢查方式,對相關鎮村進行重點檢查。主要采取抽查方式,抽查被檢查鎮鄉和經濟開發區有關種糧大戶,檢查面不少于20%。以聽匯報、看賬冊、查資料、向農民直接詢問核實和明查暗訪等形式,對種糧補貼工作進行深入的檢查。對農民群眾來電來信反映的問題逐一重點檢查。

(四)處理整改階段。各鎮鄉、經濟開發區要根據自查自糾情況和市重點檢查反饋意見,對存在的問題進行處理、整改,并于9月25日前完成整改工作。整改情況報市專項檢查工作組,整改數據由各鎮鄉、經濟開發區財政部門負責匯總上報市財政局農業科。

(五)總結匯總階段。市專項檢查工作組全面匯總各鎮鄉、經濟開發區檢查情況,并對專項檢查工作進行總結,全面、客觀評價當前對種糧農民補貼政策落實情況,總結專項檢查工作做法和成效,提出改進和加強對糧食直補管理工作的意見和建議。

五、工作要求

(一)加強組織領導。各鎮鄉、經濟開發區和市相關部門要充分認識開展專項檢查工作的重要性和必要性,切實加強對專項檢查工作的組織領導,要盡快成立工作機構并抽調人員專門負責此項工作,市相關部門必須確保抽調人員落實到位。檢查工作組各成員單位要相互配合、落實責任,及時協調解決工作中遇到的矛盾和問題,確保此項工作取得實效。

篇7

專項整頓工作要按照落實科學發展觀、構建和諧社會的要求,堅持打擊與防范相結合,治標與治本相結合,統一部署,協調行動,突出重點,務求實效。通過專項整頓,有效遏制招投標活動中的違法違規行為。

二、整頓范圍和重點

(一)專項整頓工作的范圍:

20*年以來開工建設的所有政府投資或國有資金投資建設工程項目。重點是房屋建筑工程、市政基礎設施工程、園林綠化工程、公路橋梁工程、水利工程和農田整理等項目。

(二)專項整頓工作的重點:

依據《中華人民共各國招標投標法》、《*省實施(中華人民共和國招標投標法)辦法》等法律法規規定,在必須招標的政府投資或國有資金投資工程建設項目招投標活動中,有下列違法違規行為的:

1、招標人方面:

(1)將法定必須進行招標的項目不招標的,或將必須招標項目化整為零以及以其他任何方式規避招標的;

(2)向投標人泄漏規定必須保密的招標投標有關信息和內容的;

(3)與投標人串通投標、組織圍標的;

(4)所屬人員、相關負責人的近親屬操縱投標或代表投標人參與投標的;

(7)不按照招標文件和中標人的投標文件與中標人訂立合同的;

(8)其他與招標投標活動有關的違法違規行為。

2、招標機構方面:

(1)偽造、出借、涂改、轉讓資格證書,或者無資格、超越資質等級從事招標業務的;

(2)泄露應當保密的與招標投標活動有關的情況和資料,或者與招標人、投標人串通損害國家利益、社會公共利益或者他人合法權益的;

(3)與投標人串通投標、組織圍標的;

(4)其他與招標投標活動有關的違法違規行為。

3、投標人方面:

(1)與其他投標人或招標人(招標機構)相互串通投標的;

(2)以暴力、威脅、利誘手段阻止其他投標人參與投標,或者控制其他投標人投標的;

(3)通過掛靠等手段,以多個投標人的名義進行投標,以控制中標價和提高中標幾率;

(4)偽造、出借、涂改、轉讓資質的;

(5)其投標保證金與其他投標人來源于同一單位、同一個人或同一銀行賬戶的;

(6)其資格預審申請或投標文件除規定格式及內容之外與其他投標人格式、內容相同或大量雷同的;

(7)其資格預審申請或投標文件的錯漏之處與其他投標人相同(因資格預審文件或招標文件引起的除外)的;

(8)中標后參與工地現場管理的項目管理班子與參加投標活動時的項目管理班子不一致的;;

(9)在招標投標活動中行賄、受賄;

(10)其他與招標投標活動有關的違法違規行為。

4、評標委員會成員方面:

(1)收受投標人、其他利害關系人的財物或者其他好處的;

(2)向他人透露對投標文件的評審和比較、中標候選人的推薦以及與評標有關的其他情況的;

(3)在評標過程中擅離職守,影響評標程序正常進行,或者在評標過程中不能客觀公正地履行職責的;

(4)其他與招標投標活動有關的違法違規行為。

三、工作步驟和時間安排

專項整頓工作分三個階段進行:

(一)自查自糾階段(2009年4月—5月份)

參與招投標的各方主體對照專項整頓的內容和范圍,自行開展自查自糾。凡在自查自糾階段,主動向各地專項整頓領導小組辦公室說清存在違法違規問題并整改的,可從輕處理。各招投標行政監督機構對20*年以來的建設工程招投標情況(包括招標主體、機構、招標項目、中標結果等情況)要進行認真梳理,并報領導小組辦公室。

(二)重點整治、依法查處階段(2009年6—7月份)

各地各部門應按照全市統一部署積極開展專項整頓工作,認真摸排情況,迅速立案查處一批違法犯罪和行政違法案件。凡在自查自糾階段,不主動向各地專項整頓領導小組辦公室說清存在違法違規問題和整改的,將組織聯合調查組查實后依法依規從嚴處理,并追究有關責任人的責任;情節惡劣、性質嚴重、涉嫌犯罪的要依法追究其刑事責任。市專項整頓協調小組辦公室將適時公布一批查處的典型案例。

(三)總結完善階段(2009年8月)

各級各部門認真進行總結,有針對性的研究對策,建立防范招投標違法違規行為特別是串通投標行為的有效機制;

四、組織領導、工作措施和工作要求

(一)組織領導

成立市建設工程招投標市場秩序專項整頓領導小組,由市政府市長龔建華擔任領導小組組長,市政府副市長肖一華擔任領導小組副組長,市監察、發改委、城鄉規劃、*、地稅等單位的分管領導為成員,領導小組下設辦公室,辦公室設在市監察局執法監察室,由市監察局長黃志榮擔任辦公室主任,市監察局副局長邱玉、市城鄉規劃建設局紀檢組長肖萬波擔任辦公室副主任。領導小組辦公室負責傳達和具體落實工作任務。

(二)主要措施

1、廣泛宣傳動員。充分運用電視、廣播、報刊、網絡等宣傳輿論工具,廣泛宣傳整頓招投標違法行為的重要性、緊迫性和有關措施、規定,設立舉報電話和信箱,動員和鼓勵群眾舉報,并對舉報者予以獎勵。

2、認真排查線索。對時間范圍內的政府投資或國有資金投資的建設工程項目情況逐一進行填報,認真梳理,從中發現線索。

3、及時明查暗訪。對轄區內新開工的建設工程項目進行一次明查暗訪,掌握實際情況,并與填報的匯總情況進行對照。

4、嚴肅查辦案件。對梳理出來的線索、排查出來的瞞報漏報的建設工程項目,認真進行調查,依法依規予以嚴肅處理。

5、建立健全制度。認真分析工程建設領域招投標違法違規行為的主要特點和規律,進一步研究措施,完善工程建設招投標的制度、辦法,強化招投標的行政監管。

(三)工作要求

1、提高思想認識。各地各部門要從構建社會主義和諧社會和深入推進反腐倡廉的高度,充分認識開展全市建設工程招投標市場秩序專項整頓工作的重要意義,增強責任感和緊迫感,認真組織實施,切實抓出成效。

2、嚴肅工作紀律。嚴格執行《中華人民共和國招標投標法》等有關法律法規規定,實事求是,不循私情,秉公執法,嚴格執法,堅持有法必依,執法必嚴,違法必究。工作中遇到重大情況及時報告。

篇8

為確保治理“小金庫”工作順利進行,我委成立了由委黨組成員、副主任李忙全同志任組長、監察室主任王立安同志和委辦公室副主任蘇園林同志任副組長的治理“小金庫”工作領導小組。小組辦公室設在委辦公室,辦公室主任由蘇園林同志兼任,領導小組成員由委辦公室和監察室抽調,具體負責此次專項治理工作。

二、領導重視,加強宣傳,提高認識

接到《**省治理“小金庫”工作領導小組辦公室關于做好全省治理“小金庫”自查工作的通知》后,我委主要領導非常重視,先后批示要扎實認真的做好此項工作。成立了治理“小金庫”工作領導小組,召開專題會議布置和安排“小金庫”專項治理工作。在會議上,傳達學習了《**省治理“小金庫”工作領導小組辦公室關于做好全省治理“小金庫”自查工作的通知》等有關文件精神,委黨組成員、副主任、治理“小金庫”工作領導小組組長李忙全同志要求大家要認真學習有關文件和會議精神,正確認識開展此項活動的重大意義,認真對待專項治理工作,明確治理“小金庫”就是深入貫徹科學發展觀,加強廉政建設,從源頭上遏制和防止腐敗,規范財務收支活動的重要舉措。要求各單位,對照“七種”表現形式認真自查自糾,做到不走過場、不留死角,及時發現和解決存在的問題。為了加大宣傳工作力度,使我委全體干部全面了解治理“小金庫”工作及其相關規定,委治理“小金庫”工作領導小組辦公室在我委門戶網站開設了“小金庫”專項治理專欄,在辦公樓一樓大廳大屏幕滾動播出有關治理“小金庫”的相關文件內容,同時將我委治理工作方案張貼于公示欄。

三、落實舉報制度,加強工作監督。

我委治理“小金庫”工作領導小組辦公室設立并公布了舉報電話。建立了舉報登記、查處督辦制度和工作保密制度,由小組辦公室具體負責,確保件件有交待、事事有著落。既營造了濃厚的工作氛圍,又保證了此項工作有效開展。

四、認真開展自查,實施長效監督

按照《**省發展和改革委員會治理“小金庫”工作方案》(陜發改辦【2009】951號)的要求,我委機關及所屬單位重點圍繞自查內容中的“七種”表現形式開展清查活動,對各類帳戶、帳據進行了認真細致的清查。

1、省工程咨詢中心2006年至2008年6月涉及“小金庫”資金共77586.3元,支出30000元,余額47586.3元在2008年6月已糾正,納入中心賬務管理。

2、截至目前,我委其他各處室、委屬各單位財務管理均按照國家有關財經法規執行,收入、支出全部納入本單位財務部門帳目統一核算,未侵占、截留國家和單位收入,沒有單獨帳戶,未設任何形式的“小金庫”。

3、我委機關財務,嚴格按照財務管理制度有關規定執行,從無設置帳外帳和小金庫以及以個人名義私存公款等違反財經紀律的行為。

4、各類票據均管理規范,并建立相應的備查薄。

篇9

我辦高度重視保密工作,始終嚴格履行中央保密工作方針、政策和黨的保密紀律、保密法律法規,以及區委、區政府關于保密工作的部署要求。及時調整保密工作領導小組成員,強化保密小組力量,明確黨工委書記對保密工作負總責,分管領導負具體責任,真正做到層層落實保密責任,做到機構、責任、措施、人員四到位。

二、健全保密制度,加強教育管理

一是我辦根據保密工作規定,進一步完善了《保密工作制度》、《互聯網網絡管理制度》、《涉密和非涉密計算機管理規定》、《涉密和非涉密移動存儲介質保密管理制度》、《政務信息公開保密審查制度》等保密工作規章制度,并在辦公室等重點部位將保密制度上墻,進一步加強了保密工作制度建設,使保密工作有據可依、有章可循,嚴格按制度規范辦事程序。二是對去年的檔案及時收歸檔案室管理,保證秘密文件不外泄。三是加強對涉密工作人員的保密教育和管理,通過以會代訓、個人自學等方式提高工作人員保密工作素質。涉密人員的上崗,按程序由人事科進行資格審查、考核,按規定每年簽訂保密承諾書,對在崗、離崗等情況作出具體規定和監督,使保密工作責任細化到人、到崗。四是加強辦公室、檔案室和文印室的管理,嚴禁涉密文件隨意存放,秘密文件做好登記保存,廢棄文件的回收由指定回收點進行回收處理,有關文件按規定及時進行銷毀。

篇10

加強領導,強化措施抓評議

為加強對民主評議政風行風活動的領導,省廳成立了以廳黨組書記、廳長伍自堯為組長的全省審計機關評議工作領導小組及辦事機構。制定印發了《全省審計機關民主評議政風行風工作實施方案》,通過省廳網站民主評議工作專題、民主評議工作專刊和電子屏幕等形式對外進行了公布。并專門召開了各市、縣(區)審計局長、省廳機關全體干部職工280余人參加的全省審計機關民主評議工作動員大會研究和部署評議工作。此外還切實加大宣傳力度,充分利用報紙、網站等媒介,廣造輿論聲勢。及時編發民主評議專刊,部署各階段具體工作,交流各單位經驗,從而使民主評議工作深入人心、重點突出、進展有序、效果明顯。

開門納諫,切中要害抓評議

通過公布了投訴電話和電子信箱、召開座談會、組織審計回訪、開展問卷調查、現場征詢意見、深入縣區調研等方式,全省審計機關開門納諫,廣納群言。如九江以局長個人名義向各審計服務對象發出1226件征求意見函,吉安、新余等通過手機短信、問卷調查等方式廣泛征求意見。對每條意見建議都認真處理,并予以回復。為充分發揮派的參政議政作用,省廳專門制發了《特約審計員工作辦法》,特聘了5名政治素質好、參政議政能力強、辦事公道正派的黨外人士組成評議組到各設區市局征求意見。在此期間,省廳領導多次深入市縣調研指導,與市縣黨政領導就審計系統政風行風建設交換意見,征求對審計工作的意見和建議。

自查自糾,強化認識抓評議

按照方案部署,江西省審計廳對全省審計系統自查自糾等工作進行了專門研究,并以正式文件印發自查自糾方案進行部署。各設區市審計機關采取多種形式,緊緊圍繞廉政勤政、文明審計、自身建設等方面的內容,認真開展自查自糾。通過領導干部帶頭查、機關干部全面查,深挖根源,共查找出問題52個。如萍鄉市局在開展自查自糾中,機關全體人員都撰寫了書面自查報告,提出下一步整改措施。

切實整改,求真務實抓評議

7月上中旬,省廳組織三個評議組分赴各設區市審計局,通過采取走訪、召開座談會等方式,廣泛征求被審單位的意見建議,并將征求到的52條意見建議以面對面的形式集中向各設區市局進行了反饋。接著召開了省廳評議辦成員和特邀評議員聯席會議,聽取各評議組征求意見情況匯報,對整改工作進行了專門研究,并印發了整改方案進行部署和督促。8月13日又專門召開各設區局評議辦主任會議,討論修改省廳起草的檢查評議方案,具體部署整改和檢查評議工作。本著公平公開公正合理和操作性強的原則,省廳制定下發了檢查評議方案。8月27日至9月12日,省廳檢查評議組依據抽簽結果按照檢查評議方案的要求,嚴格標準,分別對各設區市局認真組織開展了檢查評議。

心系民生,圍繞服務抓評議

按照創建“人民群眾滿意的行政執法單位”活動的要求,江西省各級審計機關在開展民主評議工作過程中,心系民生,圍繞服務,不斷創新工作思路,推動了評議工作深入開展。一是加大對“民生工程”的審計力度,切實維護了群眾切身利益。今年省廳統一組織了對五項社會保險基金、新農村建設資金、農業綜合開發資金、全省基礎教育經費和省屬八所民辦高校收費情況等民眾最關心、最直接、最現實利益問題的審計和審計調查,維護了人民群眾的利益,促進了社會和諧發展。二是積極為群眾辦實事、辦好事。“七一”前后,省廳組織黨員干部到東湖區環湖路社區,積極開展“心連心,和諧創建你我同行”主題黨日實踐活動,先后為社區60名貧困兒童辦理了居民基本醫療保險,協助社區成立了“六站一會”(公益事業服務站、環境衛生監督站、文體活動聯系站、鄰里互助幫困站、民間糾紛調解站、致富信息傳遞站和志愿者協會),并配合社區創建文明平安和諧活動,受到社區居民稱贊。在定點包扶貧困村上高泗溪鎮漕港村,伍自堯廳長專程前往扶貧點部署幫扶工作,建立了32名處以上黨員領導干部聯系戶和臺賬。各黨支部也利用空余時間前往扶貧點開展慰問困難戶、資助貧困孩子上學、贈送慰問品等幫扶活動,進一步密切了黨群干群關系。三是深化文明審計和文明單位創建。8月上旬,省廳召開全省審計工作座談會,要求要以評議工作為契機,進一步加強機關思想作風建設、審計文化建設和審計干部隊伍建設,扎實開展文明審計,推進全省審計機關精神文明水平上新臺階。四是積極推進審計結果公開。審計結果公開是推進依法行政,建設服務型、責任型、效能型政府的重要手段。今年省廳分別在江西日報、中國審計報、審計署網站及江西審計網站等媒體首次對外公布了2006年度省級預算執行和其他財政收支七個方面主要問題的審計工作報告,進一步增強了審計工作的透明度。

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